Faktúra č. 238100355

Obstarávateľ
  • Názov: Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky
  • IČO: 00164381
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 238100355
  • Popis fakturovaného plnenia: letenky, India
  • Dátum doručenia: 20.03.2025
  • Celková hodnota s DPH: 4 568,00 € (DPH sa neuplatňuje)
  • Identifikácia objednávky: 1000080650
  • Dátum zverejnenia: 08.04.2025
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
1000080650 letenky, India Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky 00164381 GO travel Slovakia, s.r.o. 31380123 4 568,00 € 20.03.2025 25.03.2025 Marcel Vysocký GŠR / Generálny riaditeľ sekcie Objednávka
Tlačiť