Faktúra č. 238100267

Obstarávateľ
  • Názov: Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky
  • IČO: 00164381
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 238100267
  • Popis fakturovaného plnenia: Nákup kancelar.potrieb /pečiatky/
  • Dátum doručenia: 12.03.2025
  • Celková hodnota s DPH: 2 162,34 € (s DPH)
  • Identifikácia zmluvy: 2010000790
  • Identifikácia objednávky: 1000078439
  • Dátum zverejnenia: 25.03.2025
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
1000078439 Nákup kancelar.potrieb /pečiatky/ Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky 00164381 Ing. Peter Gerši - GC Tech. 36880574 2 162,34 € 10.03.2025 25.03.2025 Mariana Koláriková HŠR/Riaditeľ odboru Objednávka
Tlačiť