Faktúra č. 238100253

Obstarávateľ
  • Názov: Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky
  • IČO: 00164381
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 238100253
  • Popis fakturovaného plnenia: Letenky
  • Dátum doručenia: 11.03.2025
  • Celková hodnota s DPH: 1 036,00 € (DPH sa neuplatňuje)
  • Identifikácia objednávky: 1000074583
  • Dátum zverejnenia: 28.03.2025
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
1000074583 Letenky Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky 00164381 NADOSAH, spol. s r. o. 45329753 1 036,00 € 04.03.2025 25.03.2025 Jakub Birka GŠR / Generálny riaditeľ sekcie Objednávka
Tlačiť