Faktúra č. 238100179

Obstarávateľ
  • Názov: Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky
  • IČO: 00164381
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 238100179
  • Popis fakturovaného plnenia: grafické práce
  • Dátum doručenia: 03.03.2025
  • Celková hodnota s DPH: 2 100,00 € (DPH sa neuplatňuje)
  • Identifikácia objednávky: 1000075789
  • Dátum zverejnenia: 25.03.2025
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
1000075789 grafické práce Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky 00164381 Andrej Maruška 53847792 2 100,00 € 27.02.2025 25.03.2025 Jana Lysáková GŠR/ Generálny riaditeľ Objednávka
Tlačiť