Faktúra č. 238100137

Obstarávateľ
  • Názov: Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky
  • IČO: 00164381
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 238100137
  • Popis fakturovaného plnenia: Kvety
  • Dátum doručenia: 12.02.2025
  • Celková hodnota s DPH: 589,86 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 1000072852
  • Dátum zverejnenia: 25.03.2025
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
1000072852 Kvety Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky 00164381 CUREL, spol. s r.o. 17318785 589,86 € 18.02.2025 25.03.2025 Anabela Luptáková HŠR / Riaditeľ kancelárie Objednávka
Tlačiť