Faktúra č. 238100125

Obstarávateľ
  • Názov: Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky
  • IČO: 00164381
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 238100125
  • Popis fakturovaného plnenia: letenka Nedelka Moldavsko
  • Dátum doručenia: 20.02.2025
  • Celková hodnota s DPH: 404,00 € (DPH sa neuplatňuje)
  • Identifikácia objednávky: 1000071543
  • Dátum zverejnenia: 25.03.2025
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
1000071543 letenka Nedelka Moldavsko Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky 00164381 GO travel Slovakia, s.r.o. 31380123 404,00 € 18.02.2025 25.03.2025 Marcel Vysocký GŠR / Generálny riaditeľ sekcie Objednávka
Tlačiť