Faktúra č. 238100104

Obstarávateľ
  • Názov: Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky
  • IČO: 00164381
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 238100104
  • Popis fakturovaného plnenia: ĺetenka Brusel
  • Dátum doručenia: 18.02.2025
  • Celková hodnota s DPH: 498,00 € (DPH sa neuplatňuje)
  • Identifikácia objednávky: 1000071640
  • Dátum zverejnenia: 25.03.2025
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
1000071640 ĺetenka Brusel Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky 00164381 NADOSAH, spol. s r. o. 45329753 498,00 € 12.02.2025 25.03.2025 Peter Papšo HŠR / Riaditeľ odboru Objednávka
Tlačiť