Faktúra č. 238100095

Obstarávateľ
  • Názov: Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky
  • IČO: 00164381
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 238100095
  • Popis fakturovaného plnenia: letenky
  • Dátum doručenia: 14.02.2025
  • Celková hodnota s DPH: 2 320,00 € (DPH sa neuplatňuje)
  • Identifikácia objednávky: 1000069392
  • Dátum zverejnenia: 25.03.2025
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
1000069392 Letenka Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky 00164381 NADOSAH, spol. s r. o. 45329753 2 480,00 € 30.01.2025 25.03.2025 Lucia Lehotayová GŠR / Generálny riaditeľ sekcie Objednávka
Tlačiť