Faktúra č. 238100094

Obstarávateľ
  • Názov: Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky
  • IČO: 00164381
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 238100094
  • Popis fakturovaného plnenia: nákup letenky
  • Dátum doručenia: 14.02.2025
  • Celková hodnota s DPH: 680,00 € (DPH sa neuplatňuje)
  • Identifikácia objednávky: 1000071625
  • Dátum zverejnenia: 25.03.2025
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
1000071625 nákup letenky Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky 00164381 GO travel Slovakia, s.r.o. 31380123 680,00 € 11.02.2025 25.03.2025 Jana Lysáková GŠR/ Generálny riaditeľ Objednávka
Tlačiť