Faktúra č. 20110614

Obstarávateľ
  • Názov: Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky
  • IČO:
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 20110614
  • Popis fakturovaného plnenia: letenka,autobus Dorko
  • Dátum doručenia: 16.03.2011
  • Celková hodnota s DPH: 218,90 €
  • Dátum zverejnenia: 22.03.2011
  • Poznámka:
Prílohy
Tlačiť