Faktúra č. 20110517

Obstarávateľ
  • Názov: Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky
  • IČO:
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 20110517
  • Popis fakturovaného plnenia: letenka,autobus Sobčák
  • Dátum doručenia: 07.03.2011
  • Celková hodnota s DPH: 365,30 €
  • Dátum zverejnenia: 15.03.2011
  • Poznámka:
Prílohy
Tlačiť