Faktúra č. 20110267

Obstarávateľ
  • Názov: Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky
  • IČO:
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 20110267
  • Popis fakturovaného plnenia: Huran, letenka
  • Dátum doručenia: 15.02.2011
  • Celková hodnota s DPH: 930,60 €
  • Dátum zverejnenia: 28.02.2011
  • Poznámka:
Prílohy
Tlačiť