Faktúra č. 20110165

Obstarávateľ
  • Názov: Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky
  • IČO:
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 20110165
  • Popis fakturovaného plnenia: letenka 13.-14.10.2010
  • Dátum doručenia: 24.01.2011
  • Celková hodnota s DPH: 681,30 €
  • Dátum zverejnenia: 23.02.2011
  • Poznámka:
Prílohy
Tlačiť