Faktúra č. 20110105

Obstarávateľ
  • Názov: Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky
  • IČO:
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 20110105
  • Popis fakturovaného plnenia: Letenka 27.-29.1.11
  • Dátum doručenia: 18.01.2011
  • Celková hodnota s DPH: 581,30 €
  • Dátum zverejnenia: 21.02.2011
  • Poznámka:
Prílohy
Tlačiť