Faktúra č. 1892012
Obstarávateľ
- Názov: Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky
- IČO:
Zmluvný partner
- Názov: GO travel Slovakia, Moskovská 15, 811 08 Bratislava
- IČO: 31380123
- Adresa:
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 1892012
- Popis fakturovaného plnenia: letenka Sapák
- Dátum doručenia: 10.02.2012
- Celková hodnota s DPH: 487,00 €
- Dátum zverejnenia: 09.02.2012
- Poznámka: