Faktúra č. 13992013

Obstarávateľ
  • Názov: Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky
  • IČO: 00164381
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Kategória: Iné
  • Číslo faktúry: 13992013
  • Popis fakturovaného plnenia: letenka
  • Dátum doručenia: 09.07.2013
  • Celková hodnota s DPH: 706,00 €
  • Identifikácia objednávky: 22119
  • Dátum zverejnenia: 15.07.2013
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
22119 letenka 3.7. - 5.7.2013 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 GO travel Slovakia, Moskovská 15, 811 08 Bratislava 31380123 Iné 706,00 € 21.06.2013 24.06.2013 PaedDr. Božena Gerhátová riaditeľka odboru športu Objednávka
Tlačiť