Faktúra č. 1122013

Obstarávateľ
  • Názov: Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky
  • IČO:
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 1122013
  • Popis fakturovaného plnenia: letenka
  • Dátum doručenia: 31.01.2013
  • Celková hodnota s DPH: 852,00 €
  • Dátum zverejnenia: 04.02.2013
  • Poznámka: číslo objednávky 21468, 21466
Tlačiť