Faktúra č. 10872012
Obstarávateľ
- Názov: Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky
- IČO:
Zmluvný partner
- Názov: GO travel Slovakia, Moskovská 15, 811 08 Bratislava
- IČO: 31380123
- Adresa:
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 10872012
- Popis fakturovaného plnenia: letenka Mosná
- Dátum doručenia: 13.06.2012
- Celková hodnota s DPH: 687,30 €
- Dátum zverejnenia: 12.06.2012
- Poznámka: