Faktúra č. 0000003247

Obstarávateľ
  • Názov: Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky
  • IČO: 00164381
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 0000003247
  • Popis fakturovaného plnenia: letenka-Orosová
  • Dátum doručenia: 12.12.2014
  • Celková hodnota s DPH: 745,00 €
  • Identifikácia objednávky: 0000024517
  • Dátum zverejnenia: 23.12.2014
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
0000024517 zabezpečenie spiatočnej letenky Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 GO travel Slovakia 31380123 745,00 € 04.12.2014 04.12.2014 08.12.2014 prof. Ing. PETER PLAVČAN Generálny riaditeľ sekcie vysokých škôl Objednávka
Tlačiť