Faktúra č. 0000003246

Obstarávateľ
  • Názov: Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky
  • IČO: 00164381
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 0000003246
  • Popis fakturovaného plnenia: FO-letenka, bus-Horníková
  • Dátum doručenia: 12.12.2014
  • Celková hodnota s DPH: 690,70 €
  • Identifikácia objednávky: 0000024519
  • Dátum zverejnenia: 23.12.2014
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
0000024519 zabezpečenie cestovného na trase Bratislava-Viedeň-Brusel-Viedeň Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 GO travel Slovakia 31380123 690,70 € 04.12.2014 04.12.2014 08.12.2014 prof. Ing. PETER PLAVČAN Generálny riaditeľ sekcie vysokých škôl Objednávka
Tlačiť