Faktúra č. 0000003100

Obstarávateľ
  • Názov: Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky
  • IČO: 00164381
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 0000003100
  • Popis fakturovaného plnenia: letenka,bus-Imrich
  • Dátum doručenia: 05.12.2014
  • Celková hodnota s DPH: 698,30 €
  • Identifikácia objednávky: 0000024506
  • Dátum zverejnenia: 23.12.2014
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
0000024506 zabezpečenie cestovného na trase Bratislava - Viedeň - Brusel Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 GO travel Slovakia 31380123 698,30 € 04.12.2014 04.12.2014 08.12.2014 prof. Ing. PETER PLAVČAN Generálny riaditeľ sekcie vysokých škôl Objednávka
Tlačiť