Faktúra č. 0000003054

Obstarávateľ
  • Názov: Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky
  • IČO: 00164381
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 0000003054
  • Popis fakturovaného plnenia: letenka
  • Dátum doručenia: 04.12.2014
  • Celková hodnota s DPH: 307,00 €
  • Identifikácia objednávky: 0000024457
  • Dátum zverejnenia: 18.12.2014
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
0000024457 letenka ŠT Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 GO travel Slovakia 31380123 307,00 € 27.11.2014 28.11.2014 20.04.2015 Mgr. Romana Weilová Vedúca oddelenia protokolu Objednávka
Tlačiť