Faktúra č. 0000002814

Obstarávateľ
  • Názov: Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky
  • IČO: 00164381
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 0000002814
  • Popis fakturovaného plnenia: FO-letenka,Juríková
  • Dátum doručenia: 12.12.2013
  • Celková hodnota s DPH: 523,00 €
  • Identifikácia objednávky: 0000022921
  • Dátum zverejnenia: 07.01.2014
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
0000022921 zabezpečenie cestovného na trase Viedeň - Brusel a späť Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 GO travel Slovakia 31380123 523,00 € 10.12.2013 11.12.2013 23.12.2013 Objednávka
Tlačiť