Faktúra č. 0000002753

Obstarávateľ
  • Názov: Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky
  • IČO: 00164381
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 0000002753
  • Popis fakturovaného plnenia: letenky
  • Dátum doručenia: 09.12.2013
  • Celková hodnota s DPH: 2 447,00 €
  • Identifikácia objednávky: 0000022850
  • Dátum zverejnenia: 19.12.2013
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
0000022850 letenky Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 GO travel Slovakia 31380123 2 500,00 € 28.11.2013 30.11.2013 20.12.2013 Objednávka
Tlačiť