Faktúra č. 0000002718

Obstarávateľ
  • Názov: Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky
  • IČO: 00164381
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 0000002718
  • Popis fakturovaného plnenia: letenka-Štaffa
  • Dátum doručenia: 06.12.2013
  • Celková hodnota s DPH: 397,00 €
  • Identifikácia objednávky: 0000022871
  • Dátum zverejnenia: 07.01.2014
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
0000022871 letenka Viedeň - Atény a späť Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 GO travel Slovakia 31380123 397,00 € 03.12.2013 03.12.2013 03.12.2013 Objednávka
Tlačiť