Faktúra č. 0000002713

Obstarávateľ
  • Názov: Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky
  • IČO: 00164381
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 0000002713
  • Popis fakturovaného plnenia: letenka-Molokáč
  • Dátum doručenia: 06.12.2013
  • Celková hodnota s DPH: 695,00 €
  • Identifikácia objednávky: 0000022858
  • Dátum zverejnenia: 07.01.2014
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
0000022858 zabezpečenie spiatočnej letenky na trase Košice - Viedeň - Ženeva a späť Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 GO travel Slovakia 31380123 695,00 € 02.12.2013 29.11.2013 09.12.2013 Objednávka
Tlačiť