Faktúra č. 0000002683

Obstarávateľ
  • Názov: Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky
  • IČO: 00164381
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 0000002683
  • Popis fakturovaného plnenia: FO-let.,bus-Rovňanová
  • Dátum doručenia: 04.12.2013
  • Celková hodnota s DPH: 560,30 €
  • Identifikácia objednávky: 0000022842
  • Dátum zverejnenia: 07.01.2014
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
0000022842 zabezpečenie cestovného na trase Bratislava - Viedeň - Brusel a späť Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 GO travel Slovakia 31380123 560,30 € 28.11.2013 28.11.2013 09.12.2013 Objednávka
Tlačiť