Faktúra č. 0000002635

Obstarávateľ
  • Názov: Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky
  • IČO: 00164381
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 0000002635
  • Popis fakturovaného plnenia: letenka,bus-Pešek
  • Dátum doručenia: 29.11.2013
  • Celková hodnota s DPH: 562,30 €
  • Identifikácia objednávky: 0000022818
  • Dátum zverejnenia: 12.12.2013
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
0000022818 Cestovné p. Pešek Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 GO travel Slovakia 31380123 562,30 € 26.11.2013 27.11.2013 19.12.2013 Objednávka
Tlačiť