Faktúra č. 0000002625

Obstarávateľ
  • Názov: Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky
  • IČO: 00164381
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 0000002625
  • Popis fakturovaného plnenia: letenka-Dado
  • Dátum doručenia: 29.11.2013
  • Celková hodnota s DPH: 498,00 €
  • Identifikácia objednávky: 0000022685
  • Dátum zverejnenia: 07.01.2014
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
0000022685 zabezpečenie spiatočnej letenky Viedeň - Brusel - Viedeň Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 GO travel Slovakia 31380123 498,00 € 05.11.2013 05.11.2013 12.11.2013 Objednávka
Tlačiť