Faktúra č. 0000002607

Obstarávateľ
  • Názov: Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky
  • IČO: 00164381
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 0000002607
  • Popis fakturovaného plnenia: let.,bus-Uhrinová
  • Dátum doručenia: 28.11.2013
  • Celková hodnota s DPH: 240,30 €
  • Identifikácia objednávky: 0000022816
  • Dátum zverejnenia: 10.12.2013
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
0000022816 AUSTRIAN AIRLINESVieden Berlin Vieden1.UHRINOVA/ANDREA MRS2 OS 291 S 01DEC 7 VIETXL 1300 14203 OS 276 L 03DEC 2 TXLVIEC Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 GO travel Slovakia 31380123 240,30 € 25.11.2013 25.11.2013 26.11.2013 Objednávka
Tlačiť