Faktúra č. 0000002605

Obstarávateľ
  • Názov: Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky
  • IČO: 00164381
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 0000002605
  • Popis fakturovaného plnenia: letenka-Beňo
  • Dátum doručenia: 28.11.2013
  • Celková hodnota s DPH: 653,00 €
  • Identifikácia objednávky: 0000022794
  • Dátum zverejnenia: 07.01.2014
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
0000022794 zabezpečenie spiatočnej letenky na trase Viedeň - Brusel a späť Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 GO travel Slovakia 31380123 653,00 € 21.11.2013 15.11.2013 02.12.2013 Objednávka
Tlačiť