Faktúra č. 0000002604

Obstarávateľ
  • Názov: Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky
  • IČO: 00164381
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 0000002604
  • Popis fakturovaného plnenia: letenka-Wagner
  • Dátum doručenia: 28.11.2013
  • Celková hodnota s DPH: 210,00 €
  • Identifikácia objednávky: 0000022767
  • Dátum zverejnenia: 19.12.2013
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
0000022767 zabezpečenie spiatočnej letenky Viedeň - Paríž a späť Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 GO travel Slovakia 31380123 210,00 € 15.11.2013 18.11.2013 21.11.2013 Objednávka
Tlačiť