Faktúra č. 0000002578

Obstarávateľ
  • Názov: Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky
  • IČO: 00164381
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 0000002578
  • Popis fakturovaného plnenia: letenka-Jakub,Jakab
  • Dátum doručenia: 26.11.2013
  • Celková hodnota s DPH: 1 018,00 €
  • Identifikácia objednávky: 0000022754
  • Dátum zverejnenia: 05.12.2013
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
0000022754 Letenka Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 GO travel Slovakia 31380123 1 018,00 € 13.11.2013 03.12.2013 22.11.2013 Objednávka
Tlačiť