Faktúra č. 0000002569
Obstarávateľ
- Názov: Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky
- IČO: 00164381
Zmluvný partner
- Názov: GO travel Slovakia
- IČO: 31380123
- Adresa: Moskovská 15, 811 08 Bratislava SK
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 0000002569
- Popis fakturovaného plnenia: letenka-Pastorek
- Dátum doručenia: 26.11.2013
- Celková hodnota s DPH: 333,00 €
- Identifikácia objednávky: 0000022733
- Dátum zverejnenia: 19.12.2013
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0000022733 | zabezpečenie spiatočnej letenky na trase Viedeň - Pariíž a späť | Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky | 00164381 | GO travel Slovakia | 31380123 | 333,00 € | 11.11.2013 | 11.11.2013 | 12.11.2013 | Objednávka |