Faktúra č. 0000002567

Obstarávateľ
  • Názov: Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky
  • IČO: 00164381
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 0000002567
  • Popis fakturovaného plnenia: letenka-Paľková
  • Dátum doručenia: 26.11.2013
  • Celková hodnota s DPH: 598,00 €
  • Identifikácia objednávky: 0000022720
  • Dátum zverejnenia: 10.12.2013
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
0000022720 AUSTRIAN, Vieden - Brusel /BRU/ a spat1.PALKOVA/VERONIKA MRS2 SN2902 11NOV VIEBRU 0935 11203 SN6005 11NOV BRUVIE 2 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 GO travel Slovakia 31380123 598,00 € 07.11.2013 07.11.2013 26.11.2013 Objednávka
Tlačiť