Faktúra č. 0000002522

Obstarávateľ
  • Názov: Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky
  • IČO: 00164381
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 0000002522
  • Popis fakturovaného plnenia: letenka,bus-Auxtová
  • Dátum doručenia: 21.11.2013
  • Celková hodnota s DPH: 688,30 €
  • Identifikácia objednávky: 0000022702
  • Dátum zverejnenia: 05.12.2013
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
0000022702 letenka+bus listok Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 GO travel Slovakia 31380123 690,00 € 06.11.2013 06.11.2013 06.11.2013 Objednávka
Tlačiť