Faktúra č. 0000002295
Obstarávateľ
- Názov: Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky
- IČO: 00164381
Zmluvný partner
- Názov: GO travel Slovakia
- IČO: 31380123
- Adresa: Moskovská 15, 811 08 Bratislava SK
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 0000002295
- Popis fakturovaného plnenia: letenka-Jakubek+1
- Dátum doručenia: 28.10.2013
- Celková hodnota s DPH: 1 084,00 €
- Identifikácia objednávky: 0000022641
- Dátum zverejnenia: 18.11.2013
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0000022641 | AUSTRIAN + BRUSSELS AIRLINES, Vieden - Brusel /BRU/ a spat1.JAKUBEK/MARTIN MR 2.KOVACIKOVA/MIRIAM MRS5 OS 353 04NOV VI | Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky | 00164381 | GO travel Slovakia | 31380123 | 1 084,00 € | 23.10.2013 | 23.10.2013 | 31.10.2013 | Objednávka |