Faktúra č. 0000002295

Obstarávateľ
  • Názov: Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky
  • IČO: 00164381
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 0000002295
  • Popis fakturovaného plnenia: letenka-Jakubek+1
  • Dátum doručenia: 28.10.2013
  • Celková hodnota s DPH: 1 084,00 €
  • Identifikácia objednávky: 0000022641
  • Dátum zverejnenia: 18.11.2013
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
0000022641 AUSTRIAN + BRUSSELS AIRLINES, Vieden - Brusel /BRU/ a spat1.JAKUBEK/MARTIN MR 2.KOVACIKOVA/MIRIAM MRS5 OS 353 04NOV VI Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 GO travel Slovakia 31380123 1 084,00 € 23.10.2013 23.10.2013 31.10.2013 Objednávka
Tlačiť