Faktúra č. 0000002292

Obstarávateľ
  • Názov: Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky
  • IČO: 00164381
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 0000002292
  • Popis fakturovaného plnenia: letenka-Auxtová
  • Dátum doručenia: 28.10.2013
  • Celková hodnota s DPH: 227,00 €
  • Identifikácia objednávky: 0000022627
  • Dátum zverejnenia: 18.11.2013
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
0000022627 letenka Viedeň - Bukurešť a späť Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 GO travel Slovakia 31380123 227,00 € 21.10.2013 21.10.2013 21.10.2013 Objednávka
Tlačiť