Faktúra č. 0000002262

Obstarávateľ
  • Názov: Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky
  • IČO: 00164381
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 0000002262
  • Popis fakturovaného plnenia: letenka
  • Dátum doručenia: 24.10.2013
  • Celková hodnota s DPH: 706,00 €
  • Identifikácia objednávky: 0000022567
  • Dátum zverejnenia: 12.11.2013
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
0000022567 letenka Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 GO travel Slovakia 31380123 706,00 € 10.10.2013 10.10.2013 21.11.2013 Objednávka
Tlačiť