Faktúra č. 0000002261

Obstarávateľ
  • Názov: Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky
  • IČO: 00164381
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Kategória: Stavebné práce, opravárenské práce
  • Číslo faktúry: 0000002261
  • Popis fakturovaného plnenia: letenka-Pitlová
  • Dátum doručenia: 23.10.2013
  • Celková hodnota s DPH: 328,00 €
  • Identifikácia objednávky: 0000022608
  • Dátum zverejnenia: 26.11.2013
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
0000022608 zabezpečenie spiatočnej letenky Viedeň - Bukurešť - Viedeň Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 GO travel Slovakia 31380123 328,00 € 16.10.2013 17.10.2013 21.10.2013 Objednávka
Tlačiť