Faktúra č. 0000002250

Obstarávateľ
  • Názov: Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky
  • IČO: 00164381
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 0000002250
  • Popis fakturovaného plnenia: letenka,vlak-Masárová
  • Dátum doručenia: 23.10.2013
  • Celková hodnota s DPH: 331,00 €
  • Identifikácia objednávky: 0000022559
  • Dátum zverejnenia: 13.11.2013
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
0000022559 Letenka p. Masárová Eva Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 GO travel Slovakia 31380123 331,00 € 09.10.2013 10.10.2013 21.10.2013 Objednávka
Tlačiť