Faktúra č. 0000002247

Obstarávateľ
  • Názov: Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky
  • IČO: 00164381
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 0000002247
  • Popis fakturovaného plnenia: letenka,bus-Pitel
  • Dátum doručenia: 23.10.2013
  • Celková hodnota s DPH: 681,70 €
  • Identifikácia objednávky: 0000022543
  • Dátum zverejnenia: 18.11.2013
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
0000022543 zabezpečenie cestovného Bratislava - Viedeň - Vilnius a späť Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 GO travel Slovakia 31380123 656,70 € 07.10.2013 07.10.2013 08.10.2013 Objednávka
Tlačiť