Faktúra č. 0000002179

Obstarávateľ
  • Názov: Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky
  • IČO: 00164381
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Kategória: Stavebné práce, opravárenské práce
  • Číslo faktúry: 0000002179
  • Popis fakturovaného plnenia: let.,bus-Pitlová
  • Dátum doručenia: 15.10.2013
  • Celková hodnota s DPH: 773,30 €
  • Identifikácia objednávky: 0000022523
  • Dátum zverejnenia: 12.11.2013
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
0000022523 zabezpečenie cestovného Bratislava - Viedeň - Brusel a späť Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 GO travel Slovakia 31380123 773,30 € 02.10.2013 01.10.2013 04.10.2013 Objednávka
Tlačiť