Faktúra č. 0000002175

Obstarávateľ
  • Názov: Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky
  • IČO: 00164381
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 0000002175
  • Popis fakturovaného plnenia: let.,hotel.ubyt.-Mederly
  • Dátum doručenia: 15.10.2013
  • Celková hodnota s DPH: 495,00 €
  • Identifikácia objednávky: 0000022434
  • Dátum zverejnenia: 28.10.2013
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
0000022434 letenka Viedeň - Paríž a späť, ubytovanie 2 noci Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 GO travel Slovakia 31380123 495,00 € 16.09.2013 16.09.2013 18.09.2013 Objednávka
Tlačiť