Faktúra č. 0000002148

Obstarávateľ
  • Názov: Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky
  • IČO: 00164381
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 0000002148
  • Popis fakturovaného plnenia: letenky-20 osôb
  • Dátum doručenia: 11.10.2013
  • Celková hodnota s DPH: 8 200,00 €
  • Identifikácia objednávky: 0000022556
  • Dátum zverejnenia: 06.11.2013
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
0000022556 Letenky Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 GO travel Slovakia 31380123 8 200,00 € 09.10.2013 11.10.2013 10.10.2013 Objednávka
Tlačiť