Faktúra č. 0000002146

Obstarávateľ
  • Názov: Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky
  • IČO: 00164381
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 0000002146
  • Popis fakturovaného plnenia: letenky-2 ks
  • Dátum doručenia: 11.10.2013
  • Celková hodnota s DPH: 842,00 €
  • Identifikácia objednávky: 0000022539
  • Dátum zverejnenia: 29.10.2013
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
0000022539 Letenky Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 GO travel Slovakia 31380123 842,00 € 07.10.2013 07.10.2013 10.10.2013 Objednávka
Tlačiť