Faktúra č. 0000002145

Obstarávateľ
  • Názov: Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky
  • IČO: 00164381
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 0000002145
  • Popis fakturovaného plnenia: letenka,bus-Brillová
  • Dátum doručenia: 11.10.2013
  • Celková hodnota s DPH: 397,30 €
  • Identifikácia objednávky: 0000022498
  • Dátum zverejnenia: 28.10.2013
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
0000022498 letenka Viedeň - Moskva - Viedeň, autobusová doprava Bratislava-Schwechat a späť Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 GO travel Slovakia 31380123 397,30 € 27.09.2013 27.09.2013 01.10.2013 Objednávka
Tlačiť