Faktúra č. 0000002143

Obstarávateľ
  • Názov: Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky
  • IČO: 00164381
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 0000002143
  • Popis fakturovaného plnenia: letenky,bus-10 osôb
  • Dátum doručenia: 11.10.2013
  • Celková hodnota s DPH: 5 069,20 €
  • Identifikácia objednávky: 0000022475
  • Dátum zverejnenia: 29.10.2013
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
0000022475 letenka Viedeň - Moskva a späť, autobusová doprava Bratislava -Schwechat a späť, 10 osôb Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 GO travel Slovakia 31380123 5 069,20 € 23.09.2013 23.09.2013 23.09.2013 Objednávka
Tlačiť