Faktúra č. 0000002064

Obstarávateľ
  • Názov: Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky
  • IČO: 00164381
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 0000002064
  • Popis fakturovaného plnenia: letenka-1 osoba
  • Dátum doručenia: 02.10.2013
  • Celková hodnota s DPH: 418,00 €
  • Identifikácia objednávky: 0000022436
  • Dátum zverejnenia: 10.10.2013
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
0000022436 letenka Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 GO travel Slovakia 31380123 418,00 € 17.09.2013 16.09.2013 18.09.2013 Objednávka
Tlačiť