Faktúra č. 0000002040

Obstarávateľ
  • Názov: Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky
  • IČO: 00164381
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 0000002040
  • Popis fakturovaného plnenia: letenka-Šuchová
  • Dátum doručenia: 30.09.2013
  • Celková hodnota s DPH: 634,00 €
  • Identifikácia objednávky: 0000022476
  • Dátum zverejnenia: 28.10.2013
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
0000022476 spiatočná letenka Viedeň - Brusel - Viedeň Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 GO travel Slovakia 31380123 723,00 € 23.09.2013 23.09.2013 30.09.2013 Objednávka
Tlačiť